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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0441
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双面胶 | 5 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 文稿纸 | 2 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 荧光标签纸 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 晨光50901中性笔 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力S20中性笔 | 1 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 97395 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 2 | 2.0 | 晨光/M G\97395 | 验收通过 | |
| 7 | ** 打包盒 打包盒 | 1 | 180.0 | **\打包盒 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 长尾夹 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\长尾夹 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 长尾夹 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\长尾夹 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光GP-1111中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |