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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:木黑特﹒斯拉木
项目联系电话:189****3970
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县坎苏镇坎苏村坎苏北路056号
采购单位联系人和联系方式:木黑特﹒斯拉木:189****3970
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****99788
采购单位预算编码:022028
三、成交信息
成交日期:2025年3月12日
总成交金额(元):2455.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县青年街北商业局住宅区 | 2455.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 艾涤壹选 家居消毒液 84消毒液 | 艾涤壹选 | 84消毒液 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 2 | 多美忆 装扮用品 气球 | 多美忆 | 气球 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 3 | 得力 BP137 记事本 会议记录本 | 得力/deli | BP137 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 5047 文件夹 | 得力/deli | 5047 | 5 | 13.5 | 67.5 | |
| 5 | 晨光 ADM929R8 文件座/文件架/文件框 文件框 | 晨光/M G | ADM929R8 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
| 6 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO | 204 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
| 7 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO | 204 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
| 8 | 通用 课业本/教学用本 教案本 | 通用 | 教案本 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 9 | 得力 JS-S01 中性笔 | 得力/deli | JS-S01 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 10 | 得力 JS-S01 中性笔 | 得力/deli | JS-S01 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 11 | 晨光 G-5 中性笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 12 | 晨光 G-5 中性笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 13 | 钢笔 | 英雄/HERO | 1226 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: