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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********557********2025000207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3691 鼠标垫(黑) | 得力3691, | 块 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 2 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/LogitechM186, | 个 | 3.00 | 115 | 345 |
| 3 | 飚王 SED008 外置便携DVD刻录机CD/VCD读取USB移动光驱电脑外接 | 飚王/SSKSED008, | 台 | 1.00 | 235 | 235 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宏
联系电话: 175****6942
传真:
地址: **省**市****中心18楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: