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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1423
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金派 48-97 金派48K软皮记事本 | 1 | 12.0 | 金派\48-97 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 工业胶带 | 2 | 24.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5590 文件袋 | 6 | 192.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18745 垃圾袋 | 2 | 10.0 | 得力/deli\18745 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDIX70N-256G-ZN6NE U盘 | 2 | 460.0 | 闪迪/Sandisk\SDIX70N-256G-ZN6NE | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 1.0 | 得力/deli\30064 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT17110 抽纸 | 3 | 108.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110 | 验收通过 | |
| 8 | 粤翔 收纳盒整理箱 | 12 | 480.0 | 粤翔\400-1300 | 验收通过 | |
| 9 | 金灶 茶壶 | 1 | 68.0 | 金灶/KAMJOVE\10 | 验收通过 | |
| 10 | 瑶乡** **云雾 绿茶 | 1 | 98.0 | 瑶乡**\ | 验收通过 | |
| 11 | 子弹头 TS-009 电源插座 | 3 | 114.0 | 子弹头\TS-009 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |