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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M031********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8551A 票夹 | 得力8551A | 件 | 20.00 | 12.5 | 250 |
| 2 | 得力 9848 文件栏 | 得力9848 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 晨光 AGP11701 中性笔 | 晨光/M GAGP11701 | 支 | 10.00 | 29 | 290 |
| 4 | 农夫山泉 550ml 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水550ml*24瓶/箱 整箱装本店还有矿泉水卖泡茶会议商务小瓶水弱碱水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml | 箱 | 28.00 | 35 | 980 |
| 5 | 齐心 A1297 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 27 | 540 |
| 6 | 天堂 30729 天堂 30729 经典商务一键开收****人大伞 | 天堂/PARADISE30729 | 把 | 5.00 | 78 | 390 |
| 7 | 得力 S853 得力 S853 得力/deliS853 中性笔 | 得力/deliS853 | 件 | 10.00 | 16.89 | 168.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘青林
联系电话: ****996****
传真:
地址: **省**市庐****房管局大楼1911室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**小区12栋一楼
附件信息: