关于为【2024年度财务收支专项审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布时间: 2025年03月12日
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***********公司企业信息
项目名称 2024年度财务收支专项审计
采购人 ****
投资审批项目
项目规模 投资额(¥35000.00元)
资金来源 社会资金
项目实施地行政区划 **市**县
行政审批部门行政区划 **市
是否为行政管理中介服务事项采购
中介服务事项 内部审计
所需服务类型 ****事务所服务
服务内容 主要内容包括贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,有关经济目标责任完成情况;本单位重要发展规划**策措施的制定、执行和效果情况;预决算编制和资**排;“三重一大”集体决策、执行和落实情况,其议事规则、决策程序等管理制度是否合规;内部控制制度的建设和执行情况;在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;财务管理和经济风险防范情况,资金管理使用和效益情况;财务收支核算的合规性;专项资金使用管理情况;债权债务管控情况;国有资产使用管理情况;大额资金往来情况;基本建设工程项目管理情况;****政府采购管理情况;一般支出管控;审计整改情况;其他应审计事项。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明
服务时限及说明 自合同签订之日起60日内完成审计工作并提交审计报告。
合同签订时限及说明 7日内
服务金额 ¥35000.00元
金额说明 综合包干价
选取方式 择优+直选
需规避机构
规避原因
选取时间 2025-03-17 09:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****()
监督举报电话
备注
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附件(1)
招标进度跟踪
2025-03-12
招标公告
关于为【2024年度财务收支专项审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
当前信息
2025-02-25
2025-02-12
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