贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2025年预算公开

发布时间: 2025年03月12日
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****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。

二、贯彻落实医疗保障基金使用监督管理的相关法律法规,建立健全医疗保障基金监督管理制度和安全防控机制,加强医疗保障基金使用监督管理能力建设。

三、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险、生育保险制度改革方案。

四、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

五、根据全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,组织并推进医保支付方式改革,建立医疗服务价格动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

六、贯彻落实全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督指导。

七、贯彻落实并制定定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处违法使用医疗保障基金的行为。

八、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。****医保局部署要求,贯彻落实异地就医管理、费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外**交流。

九、贯彻落实全省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、安全可控。推进医保、医疗、医药协同发展治理,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、综合业务股、****中心、信息中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.抓好医疗保险政策宣传与推进工作:一是继续加强政策宣传、政策解读工作,做到多平台、多举措开展宣传工作。二是创新宣传方式、丰富宣传内容,确保宣传材料通俗易懂,宣传后起到明显效果,为推进全面医保工作提供保障。****镇社保中心和村组干部力量,进村入组开展政策知识讲座,****党支部活动日把政策宣讲摆上讲台,****广场宣传栏为宣传平台将政策上墙,不断加大医保宣传力度和覆盖面。

2.****政府机构服务窗口建设和“放管服”改革,扎实抓好群众满意医保公共服务体系建设,全面完**级平台标准化、制度化、规范化、科学化“四化”建设任务,逐步建立健全行业窗口服务规范。

3.加强医疗监管。集中监管,通过监督检查、突击检查等方式,核实住院人员身份,违规费用、外份费用、挂靠参保等情况。探索研究医保基金系统网上监管,****医院费用情况数据统计分析,根据医院费用情况、发病人群、基金支出种类和地域等分析,重点监控日常监管重点和总额控制方向,并严格检查处罚。

4.加强风险监控。规范工作流程和经办行为。保证基金收支平衡。

5.落实民生保障。一是推进异地就医结算工作;二是持续推进医疗救助工作;三是落实医保扶贫政策;四是重视群众需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。

截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****328.26元,其中:一般公共预算****328.26元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少337202.96元,减少的原因:城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费用补助属于医保基金不纳入2025年本级部门预算,故2025年项目支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****328.26元,其中:本年收入****328.26元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款****328.26元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少337202.96元,减少的原因:城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费用补助属于医保基金不纳入2025年本级部门预算,故2025年项目支出减少。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出****328.26元。财政拨款安排支出****328.26元,其中:基本支出****928.26元,与上年对比减少142202.96元,减少原因是:2024年1月至11月人员减少1人,故2025年基本支出减少;项目支出31400.00元,与上年对比减少195000.00元,减少城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费用补助属于医保基金不纳入2025年本级部门预算,故2025年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****501行政单位离退休600.00元,用于单位离退休人员春节慰问金。

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出249036.64元,用于缴纳单位职工基本养老保险。

3、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出124518.32元,用于缴纳单位职工职业年金。

4、208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出6468.30元,用于缴纳单位职工工伤及失业保险。

5、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****101行政单位医疗99436.80元,用于缴纳单位行**参公人员基本医疗保险。

6、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗20412.08元,用于缴纳单位事业人员基本医疗保险。

7、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助65188.36元,用于缴纳公务员医疗补助。

8、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199 ****事业单位医疗支出3885.00元,用于缴纳单位职工大病医疗保险。

9、210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-****501行政运行****252.76元,****机关工作正常运转的基本支出,具体是单位行政及参工人员的工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金):商品服务支出(主要包括一般公用经费:办公费、差旅费、福利费、公务交通补贴等)。

10、210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-****550事业运行319092.00元,主要用于单位事业人员的工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金)。

11、221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金231038.00元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

12、210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-30207邮电费26400.00元,主要用于支付医保专网使用费。

13、210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-30201办公费5000.00元,主要用于2025年欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金项目。

州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

****无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

****无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

****无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额8846.00元,其中:政府采购货物预算8846.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年比较持平,无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

****公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025 年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

2.医疗保险:指通过国家立法,按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的,不计入个人账户,基本医疗保险统筹基金不予支付其医疗费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排229865.76元,与上年对比减少18497.28元,减少原因是2024年1月至11月人员减少,故2025年基本支出减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,****资产总额136026.01元,其中,流动资产4876.62元,固定资产131149.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加1199.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533********400111

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