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****审计局派出审计组,自2024年10月14日至2024年12月25日,对****负责实施建设的独**化旅游区建设(道路提升改造)项目竣工决算情况进行了审计,****党组高度重视,对照反馈问题及时研究整改,按照《中华人民**国审计法》的规定,现将整改结果公告如下:
(一)水土保持方案未批先建,此问题相关部门尚未处理。
(二)建设项目占用林地未批先建,此问题相关部门尚未处理。
(三)多计工程价款253370.51元(一标段234220.28元,二标段19150.23元)完成整改,已调整竣工决算。
(四)多付工程款19149.79元完成整改,资金已收回,已调整竣工决算。
(五)应缴未缴合同印花税,无相关配套资金此问题未整改,申请延期整改,延期时间至2025年12月22日。下一步计划积极争取相关资金,****政府化债系统。
(六)拖欠民营企业工程款和服务费用****537.56元,目前无资金来源,此问题未整改。下一步计划积极争取缺口资金,****政府化债系统,尽早清欠相关企业账款。
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2025年03月13日