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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7882
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 001 装饰毯 | 8 | 1272.0 | A\001 | 验收通过 | |
| 2 | 底盘维修工具 | 2 | 10.0 | A\维修 | 验收通过 | |
| 3 | 雨罩 | 1 | 763.0 | A\加厚 | 验收通过 | |
| 4 | 淋浴器 | 8 | 280.0 | A\烤漆淋浴花洒套装 | 验收通过 | |
| 5 | 浴室用品配件 | 80 | 312.0 | A\4408 | 验收通过 | |
| 6 | 浴室用品配件 | 8 | 188.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 7 | 01# 随手杯 | 8 | 79.2 | A\01# | 验收通过 | |
| 8 | 收纳箱 整理箱 | 2 | 136.0 | A\收纳箱 | 验收通过 | |
| 9 | 整理箱 整理箱 | 10 | 356.0 | A\整理箱 | 验收通过 | |
| 10 | 定制 停车场设备 | 1 | 384.5 | A\定制 | 验收通过 | |
| 11 | 加长不锈钢杆汽车软刷子 | 4 | 220.0 | A\刷子 | 验收通过 | |
| 12 | 床单 床单/床罩 | 10 | 499.0 | A\床单 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |