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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:唐云
项目联系电话:138****2118
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 金**路273号
采购单位联系人和联系方式:王晋:137****1210
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****66952
采购单位预算编码:****505
三、成交信息
成交日期:2025年3月13日
总成交金额(元):2001.85 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**北路74号 | 2001.85 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 NS063-SD 美工刀 | 得力/deli | NS063-SD | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 2 | 得力 日记本 | 得力/deli | 得力 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 3 | CZ73 闪迪至尊高速酷铄USB3.0闪存盘128G/16G U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 2 | 97.0 | 194.0 | |
| 4 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli | 5624ES | 5 | 13.45 | 67.25 | |
| 5 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli | 5502 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 7 | 公牛 GN-605 公牛单开10孔排插 | 公牛/BULL | GN-605 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 8 | 晨光 ABSN2620 订书机 | 晨光/M G | ABSN2620 | 1 | 34.0 | 34.0 | |
| 9 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9532 | 10 | 6.8 | 68.0 | |
| 10 | 得力 S851 中性笔 | 得力/deli | S851 | 24 | 3.5 | 84.0 | |
| 11 | 晨光 ACT52311 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT52311 | 6 | 4.9 | 29.4 | |
| 12 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92733 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 13 | 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92893 | 4 | 17.0 | 68.0 | |
| 14 | 得力 3582 打印/复印纸 | 得力/deli | 3582 | 3 | 235.0 | 705.0 | |
| 15 | 得力 S126 中性笔 | 得力/deli | S126 | 24 | 5.2 | 124.8 | |
| 16 | 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S96 | 3 | 46.8 | 140.4 | |
| 17 | 胶带/胶纸/胶条 晨光普惠普透封箱胶带48mm*150y6卷AJD95785 | 晨光/M G | AJD95785 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 18 | 格来德(Grelide)三层防烫欧式拉丝彩钢电热水壶D2212 | 格来德/GRELIDE | D2212 | 1 | 139.0 | 139.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。