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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0177
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三和 金属色手摇自动喷漆 油漆 | 4 | 64.0 | 三和\金属色手摇自动喷漆 | 验收通过 | |
| 2 | 航空 塑杯一次性杯子透明杯塑料胶杯加厚大号航空杯 | 1 | 100.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 3 | 禧天龙 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 5 | 300.0 | 禧天龙/Citylong\收纳箱 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 300.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PK100 收纳箱/盒/袋收纳盒子 | 10 | 50.0 | 得力/deli\PK100 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛易嘉 刷子卫生间马桶刷 长柄软毛清洁刷 | 6 | 30.0 | 西玛易嘉\2382 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 (M G)ADM94510 A4速写夹板夹/彩色8k画板素描速写画板 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ADM94510 | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 670****4695 扫把 **扫把 | 10 | 300.0 | 卫洋\670****4695 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |