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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 咖啡熊KF69, | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538, | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 3 | 宝克 880F 中性笔 | 宝克/Baoke880F, | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 晨光 ADM929YR 文件袋 | 晨光/M GADM929YR, | 袋 | 6.00 | 17 | 102 |
| 5 | 爱好 8661 中性笔 | 爱好/AIHAO8661, | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 坝盘村
联系电话: 151****5758
传真:
地址: **省**南州**县万峰湖镇港湾村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: