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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1730
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A4 文件袋 文件管理 | 100 | 200.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 晨光/M G APYVQ957 复印纸 | 8 | 1672.0 | 晨光/M G\APYVQ957 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 晨光/M G MG7103 35g高粘度固体胶 | 12 | 74.4 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光冲锋号桌面型计算器ADG98817 | 3 | 100.29 | 晨光/M G\ADG98817 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |