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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想墨盒 | 无品牌0 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 壁纸刀片 (18mm) | 无品牌0-1 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 壁纸刀 (自锁美工刀) | 无品牌无型号 | 把 | 15.00 | 5 | 75 |
| 4 | 胶带 18mm*14y | 无品牌无型号 | 组 | 2.00 | 28.5 | 57 |
| 5 | 晟日晨辉 3.2L 热水壶/暖瓶 | 晟日晨辉3.2L | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 6 | 海斯迪克 铝合金挂锁/u型插锁 | 海斯迪克插锁 | 把 | 1.00 | 39 | 39 |
| 7 | 惠普 001 HDMI转vga 转换器 | 惠普/HP001 | 个 | 1.00 | 53 | 53 |
| 8 | 得力 9391 单据/收据/凭证 出库单 | 得力/deli9391 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 锁芯 | 无品牌s002 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭翔
联系电话: 0436-****607
传真:
地址: **省**市**区岭下镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: