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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美丽雅 HC084711平板拖把 长38CM | 美丽雅/MARYYAHC084711, | 把 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 百利盛 B8875 A4粘扣档案盒塑料文件盒 75MM | 百利盛B8875, | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 3 | 德旺 DW-100 德旺(DeWang)加宽塑料档案盒加厚蓝色 10cm5个装 | 德旺DW-100, | 盒 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 晨光 MG-007 黑色中性笔芯20支/盒 红色可备注 | 晨光/M GMG-007, | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 5 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池单只 | 南孚/NANFU5号, | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宁
联系电话: ****120
传真:
地址: **区**路61号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: