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订单:SCZG-371********28917,于:2025-03-13 08:54进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:后勤用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-****公司家属院沿街房18号
成交金额:3370.00,大写(人民币):叁仟叁佰柒拾元整
四、主要标的信息| 1 | 清洁剂 | 国产 草酸25kg/桶 清洁剂 | 国产 | 草酸25kg/桶 | 6 | ¥190.0000 | ¥1140.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL GN-603-1.8 插排 总控/过载保护/强电/1.8/6 | 公牛/BULL | GN-603-1.8 | 20 | ¥58.0000 | ¥1160.00 |
| 3 | 水桶 | 妙然 默认型号 水桶 | 妙然 | 默认型号 | 107 | ¥10.0000 | ¥1070.00 |
联系人:刘衍峰
联系方式:136****9447
采购单位:****
2025年03月14日