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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1G****620251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 潜水艇 下水器 | 潜水艇/submarineSQ-4 | 套 | 1.00 | 48 | 48 |
| 2 | 德威 发泡胶 | 德威发泡胶 | 桶 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 蒙娜丽莎 坐便盖板 | 蒙娜丽莎/MonalisaU | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 得力 得力工具DL66001_树脂砂轮切割片 | 得力/deliDL66001 | 片 | 38.00 | 2 | 76 |
| 5 | 钳子 | 无品牌3022 | 把 | 1.00 | 30 | 30 |
| 6 | 快达 玻璃胶 | 快达240ml | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 四通 紫外线杀菌灯管 | 四通1.2米 | 根 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付伟
联系电话: 159****0110
传真:
地址: 口前镇越山路与**街交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: