开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ******
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1493
五、 *验收单位: ******
六、 *验收日期: 2025年3月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 按动笔芯 20支/盒 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 4 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 24 | 103.2 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |