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| 汉堡纸、薯条纸盒、纸杯、吸管等一批汉堡及饮品系列包装材料 | 详见附件 | 199715.50 | 5815.00 | 1、按行业标准提供服务。 2、是否要求本地有售后服务网点:(A) A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域;有售后服务网点的证明材料包括:****公司营业执照,****公司营****公司****公司之间签订的有效**协议。本地供应商无需上传证明文件;外地供应商需上传当地服务网点证明文件压缩包。 3、供应商承担所供商品的质量责任。供应商交付的商品必须符合国家食品卫生要求,保证提供正规生产厂家的原装正品,在交付商品时提供所供商品每一批次货物对应批次号的检测报告。本项目采 购产品的最终用户是****。 4、供应商提供的物资必须按标准进行包装,确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的物资,采购方可拒绝收货,供应商应负责立即更换,不能更换的应赔偿损失。如遇国家政策调整需退货,由供应商、采购方双方协商并按国家相关规定执行。 5、供应商必须按照采购清单(详见附件)要求,以附件形式上传报价明细,详细列明报价单价和总价。此报价包含货物、运输、保险、税费等所有费用。 6、供应商按照采购方要求分批次送货到指定地点(**犀浦校区),紧急状态下供应商应在接到送货单后于2小时内送达指定地点。 7、本项目中项下物资列示的采购数量为预估数量,预估数量仅用于提供报价参考,非实际采购数量。 8、结算周期为每月18日结账(寒暑假或其他特殊情况结账日期调整另行通知),每月结算金额按照采购方的实际采购数量及成交单价据实结算。 (1)供应商须向采购人提供送货清单,由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。 (2)经供、采双方的财务对账,确认款项准确无误后,由供应商方开具合法有效的等额增值税普通发票。采购人方在收到发票后的30个工作日内,以转账方式将货款汇****银行账户。 9、本项目履约期限为自合同签订日期起至2025年11月4日。履约期限内,若实际结算金额累计达到本项目采购预算,则合同自然终止。 | 详见附件 | 1.0批 | 详见附件 | 5815.00 | **** |