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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M031********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3552 打印/复印纸 | 得力/deli3552 | 件 | 5.00 | 190 | 950 |
| 2 | 得力 30904 得力/deli 得力品正30904封箱胶带45mm*200y*45um(透明)(6卷/筒) 24卷/箱 | 得力/deli30904 | 筒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 收纳箱/盒/袋 | 无品牌无型号 | 只 | 5.00 | 68 | 340 |
| 4 | 马桶刷/厕所刷 | 无品牌无型号 | 把 | 5.00 | 9.8 | 49 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周子娴
联系电话: ****922****
传真:
地址: **省**市**县南峰镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县******银行正对面
附件信息: