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| 内控制度风险评估及执行审计 |
| ****事务所服务 |
| **** |
| 财政性资金 |
| 8.000000 |
| 无 |
| 线上报名,线上递交文件 |
| -- |
| 2025年03月21日 17时00分 |
| 比选 |
| 合同签订日起至2025.6.30 |
| 需同时满足下列条件: 1.具有相关执业资质,具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1)项目负责人具备从事会计工作所需要的专业能力,具有高级会计职称,并且有5年以上的内控评价工作经验。 2)相关工作人员有同类型预算执行审计、专项审计及内控审计相关经验。 |
| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
| 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: (一)不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的; (二)中介机构的法定代表人或实际控制人,和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的; (三)中介机构与项目单位具有投资控股关系; (四)其他应当回避的情形。 |
| 按市财政局及我局要求,协助完成全年内控风险评估和审计相关工作。****财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求,对中医药局本级及所属单位2024年度内部控制执行情况进行审计、对风险进行评估,并出具相应报告;对中医药局2024年****行政事业单位内部控制报告和汇总报告进行审核。对内控制度和流程优化提供全面设计咨询和指导。 |
| **** | 项目名称内控制度风险评估及执行审计 | |
| ****事务所服务 | 投资审批项目||
| 项目所在辖区 | **市 | |
| **** | 审批项目资金来源财政性资金 | |
| 8.000000 | 星级评价无 | |
| 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点-- | |
| 2025年03月21日 17时00分 | ||
| 比选 | ||
| 合同签订日起至2025.6.30 |
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| 需同时满足下列条件: 1.具有相关执业资质,具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1)项目负责人具备从事会计工作所需要的专业能力,具有高级会计职称,并且有5年以上的内控评价工作经验。 2)相关工作人员有同类型预算执行审计、专项审计及内控审计相关经验。 |
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| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
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| 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
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| 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: (一)不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的; (二)中介机构的法定代表人或实际控制人,和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的; (三)中介机构与项目单位具有投资控股关系; (四)其他应当回避的情形。 |
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| 按市财政局及我局要求,协助完成全年内控风险评估和审计相关工作。****财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求,对中医药局本级及所属单位2024年度内部控制执行情况进行审计、对风险进行评估,并出具相应报告;对中医药局2024年****行政事业单位内部控制报告和汇总报告进行审核。对内控制度和流程优化提供全面设计咨询和指导。 |
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| 曹晗 |
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