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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6824
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鸣宇 MFZ/ABC2 灭火器 | 35 | 1925.0 | 鸣宇\MFZ/ABC2 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASG97105 胶棒 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\ASG97105 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63755 商务公文包 | 27 | 1026.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 4 | 万用手册记事本手册 | 50 | 750.0 | A\a5笔记本 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1115 中性笔 | 480 | 1200.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DLSX-33107 中性笔 | 480 | 960.0 | 得力/deli\DLSX-33107 | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔 sw17j419 热水壶 | 3 | 204.0 | 苏泊尔/SUPOR\sw17j419 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94584 文件袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |