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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0057
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7391 70gA4彩色复印纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2172 意见箱 | 1 | 45.0 | 齐心/Comix\B2172 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 液体胶 | 3 | 126.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-104D 16A大功率电器插座/电炉插板 | 6 | 294.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 固体胶 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYYKK71 48K三联多栏收据 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\APYYKK71 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 按动中性笔 | 24 | 672.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |