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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1451
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 1 | 120.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30368 封箱胶带 | 3 | 15.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A623 中性笔 | 5 | 175.0 | 得力/deli\A623 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 4 | 78.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |