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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0102
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛电器 插座 | 1 | 65.0 | 公牛电器\插座 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5590 文件袋 | 1 | 60.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 3 | 萌萌 封口胶 | 1 | 13.0 | 萌萌\089343 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 固体胶 | 20 | 120.0 | 晨光/M G\晨光AWG97041 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 反尾夹 | 2 | 32.0 | 得力\002 | 验收通过 | |
| 6 | 慢作 牛皮信封 | 2 | 40.0 | 慢作\牛皮纸信封 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光高档牛皮纸A4档案袋APYRAP01 | 50 | 88.0 | 晨光/M G\APYRAP01 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 GP1350 中性笔 | 120 | 414.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光A4无酸纸档案盒3CMAPYRBH58 | 10 | 42.4 | 晨光/M G\APYRBH58 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |