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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4152
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 毛笔 | 4 | 392.0 | 晨光/M G\3690 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 三尺宣纸 | 1 | 148.0 | 得力/deli\宣纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 墨 | 4 | 232.0 | 得力/deli\墨 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 福字 | 20 | 300.0 | 得力/deli\福字 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 毛边纸 | 30 | 180.0 | 得力/deli\毛边纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 新春对联 | 35 | 735.0 | 得力/deli\对联 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |