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| ******执法局局属单位 2024年度内部审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥60,000元) |
| ****事务所服务 |
| 30天 |
| 暂不做评估与测算 |
| 约六万元。****政府采购限额,具体金额面议。 |
| 1.被审计单位为我局下属单位,共11家,其中有2家单位有1家下设企业。 按11家单位计算,总的预算在6万元左右。 2.能在4月份左右派驻6人左右实地审计1个月左右的时间,要求对2024年度每一笔凭证都实地检查。 3.****事业单位财务管理政策,****事业单位审计方法,****事业单位工资绩效发放规则,****政府采购程序及限额,****事业单位内部控制规则。4.审计报告出具后,3个月内,花2天时间对局属单位整改结果进行验收。 |
| 3(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 1.被审计单位为我局下属单位,共11家,其中有2家单位有1家下设企业。 按11家单位计算,总的预算在6万元左右。 2.能在4月份左右派驻6人左右实地审计1个月左右的时间,要求对2024年度每一笔凭证都实地检查。 3.****事业单位财务管理政策,****事业单位审计方法,****事业单位工资绩效发放规则,****政府采购程序及限额,****事业单位内部控制规则。4.审计报告出具后,3个月内,花2天时间对局属单位整改结果进行验收。 |
| 随机抽取 |
| 财政性资金 |
| 2025-03-20 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2025-03-21 09:00:00 |
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| 暂无附件 |