攸县皇图岭中心卫生院关于办公椅的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年03月17日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2297

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年3月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 办公椅 3 1710.0 A\-- 验收通过
2 晨光 记号笔 带芯 10 126.0 晨光/M G\记号笔 验收通过
3 晨光 A4打印纸复印纸一箱 纸类标签 12 2760.0 晨光/M G\- 验收通过
4 心相印 DT200 抽纸 10 540.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
5 散纸(平板卫生纸) 日常护理 50 1750.0 A\散装 验收通过
6 好太太 拖布 10 480.0 好太太\100cm 验收通过
7 得力 30011 得力30011文具胶带12mm*14y*38um(12卷/筒) 20 110.8 得力/deli\30011 验收通过
8 朋意 竹扫把环卫 扫把 老式环卫大扫帚 30 540.0 朋意\竹扫把环卫 验收通过
9 创易 CY2414 订书机 4 43.6 创易\CY2414 验收通过
10 档案袋 创易50个装牛皮纸档案袋 4 119.2 创易\档案袋 验收通过
11 建腾 JT-310 文件袋 3 35.4 建腾\JT-310 验收通过
12 洗衣液/洗衣粉 立白超洁无磷**洗衣粉3.5kg 10 320.0 立白/Liby\超洁无磷**洗衣粉3.5kg 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
14 得力 24/6 订书钉 35 70.0 得力/deli\24/6 验收通过
15 维达 4层100g30卷 卷筒纸 10 450.0 维达/Vinda\4层100g30卷 验收通过
16 劲彩 J TN281 粉盒 5 1180.0 劲彩\J TN281 验收通过
17 开普特 1223 开普特一次性水杯 5 450.0 开普特\1223 验收通过
18 晨光文件P4联收纳盒 10 300.0 晨光\94745 验收通过
19 晨光档案盒55MM 15 207.0 晨光\55 验收通过
20 得力5301文件夹(蓝)(只) 10 120.0 得力/deli\201****402814 验收通过
21 得力18283**线插座(带电源适配器)(白)(单位:只) 5 390.0 得力/deli\18283 验收通过
22 得力0762电热水壶1.2L(灰白)(台) 2 89.6 得力/deli\0762 验收通过
23 得力18282**线插座(带电源适配器)(白)(单位:只) 8 552.0 得力/deli\18282 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 肖兵娥





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2025-03-17
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