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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2229
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | wdp*65*90带提手垃圾袋 ****70064 | 5 | 108.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | wdp得力0421订书机 | 2 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 维克奇 加大号纸杯(特厚型) 维克奇加大加厚纸杯 288ml 80只/包 20包/件 | 10 | 195.9 | 维克奇\加大号纸杯(特厚型) | 验收通过 | |
| 4 | 别针/回形针/大头针得力0038彩色回形针(混)(160枚/筒)****00829 | 1 | 3.9 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 5 | 打印/复印纸 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包) ****00380 | 1 | 240.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 6 | *得力7302胶水50ML (****147) | 6 | 12.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 齐心B2643-9克胶棒 | 6 | 12.0 | 齐心/Comix\B2643 | 验收通过 | |
| 8 | wdp*齐心 B3628-25MM 黑色强力长尾票夹(4# 110页 筒装) 黑 ****30012 | 5 | 69.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADMN4279 晨光/M G ADMN4279 文件夹 【5个/包 】 | 10 | 28.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 10 | 博文 博文1820-2PU皮面记事本 132张本白纸 ****80128 | 5 | 135.0 | 博文/bowen\1820-2 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 公牛(BULL)GN-604 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 电源插座 | 1 | 76.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 12 | 得力0050回形针曲别针(100枚/盒) | 1 | 55.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 13 | 得力3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) | 10 | 23.4 | 得力/deli\3476 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛SS030108差旅费用报销单210*114 | 6 | 15.0 | 西玛/simaa\SS030108 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚7号电池(5粒/卡)普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚/NANFU 5号碱性电池普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |