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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 道顿 230g A3++ 仿皮纹纸 标书文件 封面纸 云彩纸 | 道顿/DOCON230g A3++, | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 2 | 三木 QY19 HB考试答题卡铅笔 12支装 | 三木/SunwoodQY19, | 筒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 得力 7303S 液体胶水透明125ml | 得力/deli7303S, | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 背包/箱具 63755公文包 | 得力/deli63755, | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 6 | 得力 7655日记本 100张/200页无线装订软抄本 | 得力/deli7655, | 套 | 5.00 | 22 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 封景昭
联系电话: 180****6917
传真:
地址: 东太大道1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: