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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M031********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97041 晨光/M G 文具125ML高粘度液体胶学习办公通用胶水学生手工黏胶办公用品12个装 AWG97041 | 晨光/M GAWG97041 | 盒 | 30.00 | 35.5 | 1065 |
| 2 | 得力 TJ10 得力 TJ10 家用剪刀 | 得力/deliTJ10 | 盒 | 14.00 | 14 | 196 |
| 3 | 得力 0050 得力 0050 订书钉 | 得力/deli0050 | 盒 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 派通 JM20-AE 派通 JM20-AE 宝珠/走珠/签字笔 | 派通/PentelJM20-AE | 支 | 30.00 | 10.5 | 315 |
| 5 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 得力/deliZ7547 | 箱 | 6.00 | 200 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺旭燕
联系电话: ****990****
传真:
地址: **县琴亭**成大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**街
附件信息: