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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2821
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 781 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 49.9 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9190 垃圾桶 垃圾筒废纸篓筐 | 3 | 30.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 竹纸杯 妙洁/magic 妙洁 一次性纸杯 增厚咖啡杯商务杯 中号270ml*50只 | 4 | 41.6 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用水 饮用天然水380ml*24瓶 整箱装 | 5 | 123.5 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8383 档案袋(黄) | 150 | 150.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |