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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7653
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阳光树A4 复印纸 70g 500张/包 10包/箱 | 15 | 4200.0 | 阳光树/SUNSHINE TREE\A4 70g 10包/箱 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 880F中性水笔12支/盒-水笔 | 5 | 60.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
| 3 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 5 | 30.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶水 液体胶50ml(无色)(瓶) | 5 | 10.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |