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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5179
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ74/64G U盘 | 1 | 55.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74/64G | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABB904C7 商务公文包 | 2 | 119.6 | 晨光/M G\ABB904C7 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2036S 美工刀 | 1 | 4.0 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
| 4 | 卡西欧 GY-120 电子计算器 | 1 | 95.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 4.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 24 | 91.2 | 晨光/M G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |