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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0218
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 3 | 9.9 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 凭证装订垫角 三角5*5(2mm厚,约640个) | 1 | 65.0 | 萌氏\5*5 | 验收通过 | |
| 3 | A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸 金荷A4 70g复印纸 | 2 | 472.2 | 金荷\A4 70g 500张/包 8包 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 普通 财务会计凭证盒档案盒 232*115*35cm 10个/包 | 4 | 60.0 | 西玛/simaa\普通 | 验收通过 | |
| 5 | 会计凭证封面加包角 21.5*11cm | 5 | 40.0 | 铭大金碟\普通 | 验收通过 | |
| 6 | 加厚黑色垃圾袋 30PCS/捆 | 10 | 50.0 | 千良/QianLiang\50PCS/捆 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |