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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9164
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日丰 水管 | 10 | 1820.0 | 日丰\水管 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 水拖 | 55 | 3080.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 洁神 刷子 | 42 | 840.0 | 洁神\刷子 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 家居消毒液 | 30 | 4050.0 | 蓝月亮/Blue moon\家居消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 强效洁厕浄500g*2 洁厕剂 厕必净 | 99 | 2970.0 | 超威\强效洁厕浄500g*2 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |