广州市中心区交通建设有限公司内部控制审计服务采购结果公告

发布时间: 2025年03月19日
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****中心****公司内部控制审计服务采购结果公告

****(以下简称“采购方”****中心****公司内部控制审计服务进行邀请采购,采购结果公告如下:

一、项目名称

****中心****公司内部控制审计服务

二、项目类别

服务

三、采购(招标)控制价

总价包干 ¥200300元

四、采购内容

审计内容主****公司内部控制进行审计,具体内容如下:
(1)审查经营合法合规:重点关注被审计单位在重**面遵守法律法规、行业标准、内部政策的合规性。
(2****公司治理状况、内部管理情况:重点关注治理结构、“三重一大”集体决策、战略规划管理等方面。
(3)审查内部控制的有效性:重点针对资金管理、采购业务、合同管理、资产管理、信用风险管理、工程项目管理、担保业务、全面预算等方面进行审查和评价内部控制设计是否合理,执行是否有效。
(4****公司采购与合同管理情况:重点关注采购行为的合规性,效益性,合同签订及执行情况。
(5)审查工程管理情况:重点关注工程项目概算、预算及决算流程是否合规,工程变更手续是否齐全,对外分包是否合规。
(6)审查物业出租及物业管理情况:重点关注物业出租和管理流程是否合规、物业出租手续是否齐全等。
(7)审查财务收支:重点关注资金管理、往来款管理、期间费用、无形资产、收入管理等。
(8)筹资与投资管理:重点关注筹资、投资合规性、合理性及效益性。
(9)公司党建、人力**管理及纪检工作情况。
(10)对以往审计中发现问题的整改情况。

五、邀请供应商名称

****、****事务所(特殊普通合伙)、****事务所有限公司

六、成交供应商、成交金额

****;总价包干 ¥197000元。

七、采购方联系方式

联系人:陆绮君

联系电话:020****4054

联系地址:**市**区珠江****大道海心沙岛**南教学楼

采购方:****

日期:2025年03月19日





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