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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M031********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 美工刀晨光文具 美工刀 自动锁大号美工刀18mm 裁纸刀 壁纸刀 装修手工办 晨光91320 | 晨光/M G91320 | 把 | 10.00 | 11 | 110 |
| 2 | 得力 3162 得力3162记事本笔记本(黑)-98页-25K(本) | 得力/deli3162 | 本 | 30.00 | 14 | 420 |
| 3 | 得力 得力7552橡皮擦(白) | 得力/deli7552 | 块 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 4 | 晨光/M G ABS92899 不锈钢订书钉12号订书钉订书针 24/6订书钉【10盒/条】 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 6.00 | 57.6 | 345.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 康曦匀
联系电话: ****797****
传真:
地址: ******开发区新雅路
2、供应商名称: ****
地址: **省赣****开发区**省赣****开发区黄**居小区店面3-9、3-10[住所(经营场所)自主申报]
附件信息: