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一、采购人名称: ****本级
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: 287********04726432
五、合同编号: 2025M031********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6900 日记本 | 得力/deli6900 | 本 | 5.00 | 17.6 | 88 |
| 2 | 爱普生 纸板平纹纸A4粉红色 | 爱普生/Epson无型号 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 3 | 得力 1512 得力/deli 1512语音电子计算器(银) | 得力/deli1512 | 个 | 1.00 | 29.8 | 29.8 |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7101 | 个 | 10.00 | 1.98 | 19.8 |
| 5 | 爱国者 U368 128G U盘 | 爱国者/aigoU368 128G | 个 | 1.00 | 186 | 186 |
| 6 | 欣彩(Anycolor)TN-2015碳粉 | 欣彩/AnycolorTN-2015 | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****本级
联系人: 王红
联系电话: ****999****
传真:
地址: ****陵园路
2、供应商名称: ****
地址: **省萍****开发区**省萍****广场H1栋
附件信息: