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订单:SCZG-371********37539,于:2025-03-19 16:50进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:**市****商行
供应商地址:**省-**市-**市-**崖头街道三环**7-14号
成交金额:2205.00,大写(人民币):贰仟贰佰零伍元整
| 1 | 足球 | 李宁/LI-NING 003 足球 | 李宁/LI-NING | 003 | 6 | ¥50.0000 | ¥300.00 |
| 2 | 篮球 | 李宁/LI-NING 7# 篮球 | 李宁/LI-NING | 7# | 6 | ¥45.0000 | ¥270.00 |
| 3 | 胶带 | 晨光/M G 双面胶 胶带 | 晨光/M G | 双面胶 | 10 | ¥43.0000 | ¥430.00 |
| 4 | 胶水 | 得力/deli 固体胶 胶水 | 得力/deli | 固体胶 | 10 | ¥36.0000 | ¥360.00 |
| 5 | 马克笔(记号笔) | 得力/deli 12丙烯 马克笔(记号笔) | 得力/deli | 12丙烯 | 15 | ¥23.0000 | ¥345.00 |
| 6 | 胶带 | 国产 透明胶 胶带 | 国产 | 透明胶 | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 |
| 7 | 纸杯 | 妙洁 一次性 纸杯 | 妙洁 | 一次性 | 185 | ¥2.0000 | ¥370.00 |
联系人:孙文壮
联系方式:0631-****960
采购单位:****
2025年03月19日