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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABBN3047 手提包 蓝色 | 800 | 8800.0 | 晨光/M G\ABBN3047 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2056 美工刀 | 22 | 220.0 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 3 | 百利盛 BLS35-14C 文件袋 | 1000 | 1000.0 | 百利盛\BLS35-14C | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30249 胶带 大封口胶 | 3 | 45.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0334 订书机 | 11 | 308.0 | 得力/deli\0334 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3214 橡皮筋 | 10 | 58.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 长尾夹 | 11 | 132.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33192 胶带 | 6 | 129.0 | 得力/deli\33192 | 验收通过 | |
| 9 | 晨好 3280 记事本 | 4 | 232.0 | 晨好\3280 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7543 橡皮 | 1 | 40.0 | 得力/deli\7543 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 44 | 88.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6600ES 中性笔 | 22 | 264.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针 | 44 | 83.6 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7102 胶棒 | 55 | 121.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 15 | 罗氏 2073 中性笔 | 67 | 1608.0 | 罗氏\2073 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6034 剪刀 | 11 | 66.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S935 铅笔 | 11 | 119.9 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |