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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********361********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 尼罗河 A4 70g 打印纸、复印纸 | 得力/deli尼罗河 A4 70g, | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
| 2 | 科力邦 KB1002-SA1 背心式垃圾袋 | 科力邦KB1002-SA1, | 捆 | 200.00 | 1.8 | 360 |
| 3 | 得力 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) | 得力/deli9874ES, | 瓶 | 2.00 | 4.85 | 9.7 |
| 4 | 得力 8555 彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli8555, | 筒 | 5.00 | 8.49 | 42.45 |
| 5 | 晨光 AYZ97519 红色财务专用快干** 85mm圆形透明快干印泥**【单个装】 | 晨光/M GAYZ97519, | 个 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 187****0744
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: