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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威刚 DDR4 3200 16GB 内存 | 威刚/ADataDDR4 3200 16GB | 根 | 4.00 | 195 | 780 |
| 2 | 宝克 PC 1888 中性笔 | 宝克/BaokePC 1888 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 3 | 得力 5922 档案盒 | 得力/deli5922 | 包 | 25.00 | 25.9 | 647.5 |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 5 | 格之格388A 墨粉/碳粉 | 格之格格之格388A | 支 | 5.00 | 65 | 325 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李玮莎
联系电话: ****228****
传真:
地址: **市**区塔下路13****办事处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路283号青龙商厦六楼B1号
附件信息: