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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9901
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 超洁** 408g 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 50 | 250.0 | 立白/Liby\超洁** 408g | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 MR001-01 抽纸 | 30 | 897.0 | 洁柔/C S\MR001-01 | 验收通过 | |
| 3 | lpks-301 水桶 | 20 | 356.0 | 无品牌\lpks-301 | 验收通过 | |
| 4 | 天喜 容量瓶 | 10 | 680.0 | 天喜\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G 91417 剪刀 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\91417 | 验收通过 | |
| 6 | 记事本 | 30 | 180.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
| 7 | 维达卷纸4层200g*30卷 | 10 | 350.0 | 维达/Vinda\4层 200g*30卷 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 30 | 750.0 | 妙洁/magic\中号(大于45*55cm小于60*80cm) | 验收通过 | |
| 9 | 6 扫把 | 10 | 180.0 | 无品牌\6 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0385 订书机 | 2 | 300.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 11 | 记事本 | 30 | 240.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 12 | 插座 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\GN-317 1.8米 | 验收通过 | |
| 13 | 不干胶标签贴纸 | 1 | 18.0 | 创易\CY7620 | 验收通过 | |
| 14 | 得力液体胶水7303 | 5 | 184.5 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 15 | 收据 | 10 | 200.0 | 得力/deli\938组合 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |