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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1709
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD+RW 可擦写光盘 10片装/桶 | 2 | 96.0 | 联想/lenovo\DVD+RW | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件袋 | 2 | 19.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 (8包/箱) | 3 | 615.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7375 得力(deli) 7375 A3 70G 复印纸 4包/箱 | 2 | 430.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |