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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 60 | 438.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 90 | 135.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 HC75-48 档案盒 | 200 | 3400.0 | 齐心/Comix\HC75-48 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1250 档案盒 | 300 | 2970.0 | 齐心/Comix\A1250 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 78983 文件座/文件架/文件框 | 315 | 11340.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30670 胶带/胶纸/胶条 | 60 | 840.0 | 得力/deli\30670 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9541 票夹/长尾夹 | 80 | 960.0 | 得力/deli\9541 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0231 订书机 | 201 | 402.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |