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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S148 大容量中性笔0.7mm子弹头 | 得力/deliS148 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 2 | 得力 79213 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli79213 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 得力 33052 PU/PVC笔记本 | 得力/deli33052 | 本 | 8.00 | 30 | 240 |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 6.00 | 11.5 | 69 |
| 5 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 个 | 2.00 | 8.5 | 17 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗星
联系电话: ****995****
传真:
地址: **县滨**路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇****中心B幢B105
附件信息: