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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美家日记 平板拖把90cm 平板拖把 | 美家日记平板拖把90cm | 个 | 4.00 | 59 | 236 |
| 2 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 帮洁强力去垢亮洁900g | 瓶 | 15.00 | 10 | 150 |
| 4 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 包 | 5.00 | 14.8 | 74 |
| 5 | 公牛 GN-605 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长5米超功率保护 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 6 | 得力 9561 一次性纸杯 | 得力/deli9561 | 袋 | 6.00 | 14.5 | 87 |
| 7 | 心相印 DT17110 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT17110 | 提 | 9.00 | 30 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗星
联系电话: ****995****
传真:
地址: **县滨**路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇****中心B幢B105
附件信息: