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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 富光FP1003-3200/2000 | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 2 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7600 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 夏普 MX-60CTCB 粉盒 | 夏普/SharpMX-60CTCB | 支 | 6.00 | 1700 | 10200 |
| 4 | 得力 6600ES 红 中性笔 12支/盒 | 得力/deli6600ES | 盒 | 3.00 | 14.4 | 43.2 |
| 5 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 6 | 得力 30238 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30238 | 筒 | 2.00 | 30.8 | 61.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡鹏
联系电话: ****985****
传真:
地址: **省**市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****广场A56栋
附件信息: