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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立信 1151-30 费用报销单 单据/收据/凭证 | 立信1151-30 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 强林 7125-35 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN7125-35 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 中性笔S01 文具套装/礼盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 4 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 晨光/M GADM94745 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 5 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 得力 9040 光敏印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 得力 记事本 | 得力/deli7655 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 8 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 9 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
| 10 | 蓝鸟 70g A4 打印/复印纸 | 蓝鸟70g A4 | 箱 | 6.00 | 195 | 1170 |
| 11 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302AS | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐红兰
联系电话: ****0001
传真:
地址: **市**区**路299号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路202号洪利大厦1104室
附件信息: